第三部分 百色起义革命旧址管理处2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2026年本单位总收入129.5万元,比上年增加5.96万元,增长4.82%,主要原因是:在职人员调资;总支出129.5万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),比上年增加5.96万元,增长4.82%,主要原因是:在职人员调资。
二、部门收入总体情况说明
2026年收入总预算129.5万元,比上年增加5.96万元,增长4.82%。其中:一般公共预算拨款129.5万元,占收入总预算100.00%,比上年增加5.96万元,增长4.82%;政府性基金预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;国有资本经营预算0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;财政专户管理资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化;单位资金0万元,占收入总预算0.00%,与上年持平,无增减变化。
2026年收入预算总体增加,主要原因是:在职人员调资。
三、部门支出总体情况说明
2026年支出总预算129.5万元,其中:基本支出预算116.8万元,占支出总预算90.19%,比上年增加5.96万元,增长5.38%。主要原因是:在职人员调资。项目支出预算12.7万元,占支出总预算9.81%,与上年持平,无增减变化。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年财政拨款收入总预算129.5万元,比上年增加5.96万元,增长4.82%。收入包括:一般公共预算拨款129.5万元;政府性基金预算拨款0.00万元;国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是:在职人员调资。
2026年财政拨款支出总预算129.5万元,比上年增加5.96万元,增长4.82%。支出包括:文化旅游体育与传媒支出93.74万元、社会保障和就业支出22.06万元、卫生健康支出3.94万元、住房保障支出9.76万元。财政拨款支出增加主要原因是:在职人员调资。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年一般公共预算拨款支出129.5万元,比上年增加5.96万元,增长4.82%。其中:基本支出116.8万元,项目支出12.7万元。具体支出预算如下:
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)支出12万元,与上年持平,无增减变化。
文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)支出81.74万元,比上年增加5.82万元,增长7.67%。主要原因是:在职人员调资。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出4.89万元,与上年持平,无增减变化。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出11.45万元,比上年减少0.62万元,下降5.14%。主要原因是:养老保险缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.72万元,比上年减少0.32万元,下降5.30%。主要原因是:职业年金缴费基数调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.94万元,比上年增加0.38万元,增长10.67%。主要原因是:医疗保险缴费基数调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.76万元,比上年增加0.70万元,增长7.73%。主要原因是:住房公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出116.8万元,比上年增加5.96万元,增长5.38%。其中:
人员经费109.04万元,比上年增加5.96万元,增长5.78%,主要包括:
工资福利支出(类)基本工资(款)支出31.21万元。
工资福利支出(类)津贴补贴(款)支出4.24万元。
工资福利支出(类)绩效工资(款)支出37.46万元。
工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出11.45万元。
工资福利支出(类)职业年金缴费(款)支出5.72万元。
工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)支出3.94万元。
工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出0.43万元。
工资福利支出(类)住房公积金(款)支出9.76万元。
对个人和家庭的补助(类)退休费(款)支出4.83万元。
公用经费7.76万元,与上年持平,无增减变化。主要包括:
商品和服务支出(类)办公费(款)支出1.72万元。
商品和服务支出(类)水费(款)支出0.12万元。
商品和服务支出(类)电费(款)支出0.36万元。
商品和服务支出(类)邮电费(款)支出0.24万元。
商品和服务支出(类)差旅费(款)支出2.46万元。
商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)支出2.86万元。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径比2025年预算0万元,与上年持平,无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
2.公务接待费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化,其中:
公务用车购置费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
公务用车运行维护费预算0.00万元,与上年持平,无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处2026年度没有政府性基金预算,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
百色起义革命旧址管理处2026年度没有国有资本经营预算,故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
(一)机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
2026年,本单位事业单位相关运行费用7.76万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:与上年持平,无增减。
(二)政府采购情况
2026年本单位政府采购安排2.10万元,比上年增加0.90万元,增长75%。其中:政府集中采购预算2.10万元,分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算2.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0.10万元等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,我单位实有在编车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆,执法执勤用车0.00辆,其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下:
百色起义革命旧址管理处单位0.00辆,包括0.00辆一般公务用车,0.00辆执法执勤用车,0.00辆其他业务用车。
(四)预算绩效目标等情况说明
1.我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目2个,预算资金12.7万元。绩效目标情况详见报表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称0,预算资金0万元,2026年度绩效目标为0,绩效指标情况详见报表11。