第三部分:右江民族博物馆 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入239.46 万元,其中本年收入239.46 万元,较2020年度决算数233.90万元相比,增加5.56万元,增长2.38%。 收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入239.46 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数233.90万元相比,增加5.56万元,增长2.38% ,主要原因是:增长的主要原因是由于人员工资晋级晋档及社会保险缴费基数的提高增大缴费金额 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:因本部门没有政府性基金,故无增减变动 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支,故没有增减变动 。
4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有上级补助收入,故没有增减变动 。
5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有事业收入,故没有增减变动 。
6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有收入营收入,故没有增减变动 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有附属单位上缴收入,故没有增减变动 。
8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有其他收入,故没有增减变动 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有使用非财政拨款结余,故没有增减变动 。
10.上年结转和结余0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有上年结转和结余,故没有增减变动 。
(二)本部门2021年度总支出239.46 万元,其中本年支出239.46 万元,较2020年度决算数233.90万元相比,增加5.56万元,增长2.38% 。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:增长的主要原因是由于人员工资晋级晋档及社会保险缴费基数的提高增大缴费金额 。
2.外交支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有外交支出,故没有增减变动 。
3.国防支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有国防支出,故没有增减变动 。
4.公共安全支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有公共安全支出,故没有增减变动 。
5.教育支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有教育支出,故没有增减变动 。
6.科学技术支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有科学技术支出,故没有增减变动 。
7.文化旅游体育与传媒支出198.59 万元,较2020年度决算数204.65万元相比,减少6.06万元,下降2.96% ,主要原因是:减少支出的主要原因是,2021年末未能及时足额支出纪念馆免费开放补助造成 。
8.社会保障和就业支出24.00 万元,较2020年度决算数14.62万元相比,增加9.38万元,增长64.20% ,主要原因是:具体增减原因由于文件规定从2021年10月份提高缴费基数,故增加了支出 。
9.卫生健康支出5.02 万元,较2020年度决算数4.20万元相比,增加0.82万元,增长19.50% ,主要原因是:具体增减原因由于文件规定从2021年10月份提高缴费基数,故增加了支出 。
10.节能环保支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有节能环保支出,故没有增减变动 。
11.城乡社区支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有城乡社区支出,故没有增减变动 。
12.农林水支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有农林水支出,故没有增减变动 。
13.交通运输支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有交通运输支出,故没有增减变动 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有资源勘探工业信息等支出,故没有增减变动 。
15.商业服务业等支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有商业服务业等支出,故没有增减变动 。
16.金融支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有金融支出,故没有增减变动 。
17.援助其他地区支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有援助其他地区支出,故没有增减变动 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有自然资源海洋气象等支出,故没有增减变动 。
19.住房保障支出11.85 万元,较2020年度决算数10.43万元相比,增加1.42万元,增长13.64% ,主要原因是:具体增长的原因由于人员变动引起住房公积金缴存金额变动 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有粮油物资储备支出,故没有增减变动 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有国有资本经营预算支出,故没有增减变动 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有灾害防治及应急管理支出,故没有增减变动 。
23.其他支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有其他支出,故没有增减变动 。
24.债务还本支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有债务还本支出,故没有增减变动 。
25.债务付息支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有债务付息支出,故没有增减变动 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有抗疫特别国债安排支出,故没有增减变动 。
27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有结余分配支出,故没有增减变动 。
28.年末结转和结余0.00 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:由于本部门没有年末结转支出,故没有增减变动 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出239.46 万元,较2020年度决算数233.90万元相比,增加5.56万元,增长2.38% 。其中:基本支出159.30 万元,项目支出80.16 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为137.83 万元,支出决算为239.46 万元,完成年初预算的173.74 %。主要原因是:支出决算与年初预算比增长99.63万元的主要原因是财政补拨了:1、2020年度考评绩效奖励;2、追加了博物馆纪念馆免费开放补助资金项目;3、右江民族博物馆门票缺口补助经费;4、2021年自治区补助市县级博物馆纪念馆免费开放配套资金等 。
具体用于:
(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为105.57万元,支出决算为198.59万元,完成年初预算的188.11%。主要原因是:主要原因是财政补拨了:2020年度考评绩效奖励;追加了博物馆纪念馆免费开放补助资金项目;右江民族博物馆门票缺口补助经费;2021年自治区补助市县级博物馆纪念馆免费开放配套资金。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.16万元,支出决算为4.73万元,完成年初预算的113.7%。主要原因是:支出决算与预算相比增长13.7%的原因是财政追加了退休人员慰问金。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.42万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的124.9%。主要原因是:根据相关文件规定提高缴费基数,增加了缴费金额。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.99万元,支出决算为5.02万元,完成年初预算的100.6%。主要原因是:根据相关文件规定提高缴费基数,增加了缴费金额。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.85万元,支出决算为11.85万元,完成年初预算的100%。主要原因是:本部门2021年度预决算持平,无增减。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159.30 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出139.09 万元,年初预算96.90 万元,完成年初预算的143.54 %。主要原因是:(支出决算与年初预算比增长的主要原因是财政补拨了:2020年度考评绩效奖励;社保缴费补助等 。
(二)商品和服务支出15.48 万元,年初预算18.07 万元,完成年初预算的18.07 %。主要原因是:由于年底财政调整支出结算时间,有部门费用未能及时支出,造成决算比预算减少 。
(三)对个人和家庭的补助4.73万元,年初预算4.16万元,完成年初预算的113.7%。主要原因是:(财政追加退休人员春节慰问金)。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元完成年初预算的0.00% 主要原因是:(本部门没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00% 主要原因是:本部门没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元,完成年初预算的0.00 %,与上年决算持平,无增减变动 其中:因公出国(境)费支出决算0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元,公务接待费支出决算0.00 万元。
(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排右江民族博物馆 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。完成年初预算0.00%,与上年决算持平,无增减变动。主要原因是部门没有预算安排,也没有安排支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中:
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0.00%,与上年决算持平,无增减变动。主要原因是部门没有预算安排,也没有安排支出。
公务用车运行支出0.00 万元。完成年初预算0.00%,与上年决算持平,无增减变动。主要原因是本部门没有预算收入安排,也没有安排支出
2021年度,右江民族博物馆 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆,全年运行费支出0.00 万元,平均每辆0.00 万元。
(三)公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算0.00 %,比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是本部门没有预算收入安排,也没有安排支出。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元,较2020年度0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 。主要原因是:主要原因是本部门没有预算收入安排,也没有安排支出 。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:主要原因是本部门没有车辆也没有预算收入安排,也没有安排支出) ;单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门未组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。